Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план Развитие компании онлайн бронирования авиабилетов (артикул: 14668 28206)

Дата выхода отчета: 10 Июня 2012
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Количество страниц:  
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цена указана за типовой вариант.

    Целью данной работы является анализ вариантов развития компании. В документе рассматривается развитие онлайн бронирования авиабилетов и диверсификация существующего бизнеса, путем создания новых направлений – создание сети платежных терминалов и сети вендинговых автоматов.

    1. Развитие системы онлайн бронирования авиабилетов.

    Основной целью развития агентства по продажам онлайн билетов является создание нового направления онлайн бронирования и продаж билетов.

    Требуется аренда офисного помещения, общей площадью ...кв.м. и создание небольшого call центра для консультирования клиентов.

    Общие инвестиции в проект составляют … руб.

    Чистый приведенный доход NPV составляет … руб., дисконтированный срок окупаемости –13,8 мес.

    2. Создание сети платежных терминалов.

    В данной работе исследуются 3 варианта стратегии – пессимистичный, оптимистичный и стандартный. Эти 3 варианты предполагают разную частоту использования терминалов. Ориентируясь на результаты можно планировать доходность от разных мест расположения терминалов.

    Сеть будет сформирована из 25 платежных терминалов. Срок проекта рассчитан на 36 мес.

    Основные предлагаемые услуги - оплата интернета, сотовой связи, электронных денег, платного ТВ, госпошлин, штрафов в ГИБДД и др.

    Общие инвестиции в проект ….

    3. Вариант оптимистичный (терминал использ. 2чел/час 6чел/час)

    Чистый приведенный доход NPV составляет …

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................. 4

    2 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ........................................................................................ 6

    3 НАПРАВЛЕНИЕ: ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ ................................ 8

    3.1 Бизнес модель онлайн бронирования авиабилетов ..................................................... 8

    3.1.1 Идея бизнеса ............................................................................................................ 8

    3.1.2 План реализации ...................................................................................................... 9

    3.2 Маркетинговый анализ ................................................................................................. 15

    3.2.1 Обзор рынка авиаперевозок в РФ ........................................................................ 15

    3.2.2 Обзор рынка бронирования авиабилетов через интернет ................................. 21

    3.3 Организационный план ................................................................................................ 24

    3.3.1 Численность персонала и заработная плата ........................................................ 24

    3.4 Финансовый план .......................................................................................................... 24

    3.4.1 Исходные данные .................................................................................................. 24

    3.4.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 26

    3.4.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 27

    3.4.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 27

    3.4.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 28

    3.4.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 28

    3.4.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 28

    3.5 Оценка экономической эффективности проекта ....................................................... 29

    3.5.1 Эффективность инвестиций ................................................................................. 29

    3.5.2 Основные показатели эффективности ................................................................. 31

    3.6 Анализ рисков ............................................................................................................... 32

    3.6.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 32

    4 НАПРАВЛЕНИЕ: СОЗДАНИЕ СЕТИ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ....................... 36

    4.1 Сущность предлагаемого проекта ............................................................................... 36

    4.1.1 Описание платежных терминалов ....................................................................... 36

    4.1.2 Необходимое оборудование ................................................................................. 39

    4.2 Маркетинговый анализ ................................................................................................. 41

    4.2.1 Обзор рынка платежных систем и терминалов .................................................. 41

    4.2.2 Выход на рынок ..................................................................................................... 43

    4.3 Организационный план ................................................................................................ 44

    4.3.1 Численность персонала и заработная плата ........................................................ 44

    4.4 Финансовый план – пессимистичный вариант .......................................................... 45

    4.4.1 Исходные данные .................................................................................................. 45

    4.4.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 47

    4.4.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 47

    4.4.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 47

    4.4.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 48

    4.4.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 48

    4.4.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 49

    4.4.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 49

    4.5 Анализ рисков ............................................................................................................... 53

    4.5.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 53

    4.6 Финансовый план – стандартный вариант ................................................................. 56

    4.6.1 Исходные данные .................................................................................................. 56

    4.6.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 58

    4.6.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 59

    4.6.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 59

    4.6.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 59

    4.6.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 60

    4.6.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 60

    4.6.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 61

    4.7 Анализ рисков ............................................................................................................... 64

    4.7.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 64

    4.8 Финансовый план – оптимистичный вариант ............................................................ 67

    4.8.1 Исходные данные .................................................................................................. 67

    4.8.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 69

    4.8.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 70

    4.8.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 70

    4.8.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 70

    4.8.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 71

    4.8.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 71

    4.8.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 72

    4.9 Анализ рисков ............................................................................................................... 75

    4.9.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 75

    5 ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................. 79

    6 ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 81

    6.1 Отчет о движении денежных средств (авиабилеты) ................................................. 81

    6.2 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – пессимистичный вариант ...................................................................................................................................... 83

    6.3 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – стандартный вариант ...................................................................................................................................... 89

    6.4 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – оптимистичный вариант ...................................................................................................................................... 95

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план салона красоты и парикмахерской

Регион: Россия

Дата выхода: 15.06.17

69 900
Маркетинговое исследование рынка мебели для ванных комнат

Регион: Россия

Дата выхода: 03.10.16

148 500
БИЗНЕС-ПЛАН: Организация компании по продаже и сервисному обслуживанию клининговой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 19.08.16

160 000
Бизнес-план создания компании по оказанию клиниговых услуг

Регион: г. Москва

Дата выхода: 08.07.16

35 750
Типовой бизнес-план салона красоты (с фин. расчетами) - 2016г.

Регион: Россия

Дата выхода: 04.07.16

25 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план салона красоты (без фин. модели) 2016г.
    Бизнес-план салона красоты разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации салона красоты, а также оценки эффективности его деятельности. В бизнес-плане представлен анализ потребительских предпочтений посетителей салонов красоты. Цель проекта: Удовлетворение непокрытого спроса на услуги салонов красоты и создание рабочих мест в районе реализации проекта, извлечение прибыли. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в размере *** тыс. руб. ежемесячно; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; Удовлетворить спрос на услуги салонов красоты в районе реализации проекта. УСЛУГИ ПРОЕКТА: парикмахерские услуги; маникюр, педикюр; косметологические услуги; массаж; пиллинг; солярий; комплекс для коррекции; УЗ-пиллинг; обертывание; мезотерапия. ИНВЕСТИЦИИ: Объем инвестиций в создание салона красоты составит порядка 7 млн. рублей. Срок инвестиционного периода – 5 месяцев. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: Салонный бизнес относится к категории быстрорастущих. Сегодня в России более *** салонов красоты…
  • ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН КОМПАНИИ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА
    СУТЬ ПРОЕКТА Создание службы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов малого формата. Время работы в день - 12 часов. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочная цель: закрепление на рынке услуг вывоза бытовых отходов, получение стабильной прибыли, эффективное развитие бизнеса в условиях конкурентной борьбы в краткосрочном периоде. Долгосрочная цель: максимизация доходов, получаемых от предоставления услуг по вывозу и утилизации отходов, формирование региональной сети служб вывоза отходов. РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА Расчетный срок проекта – … года. РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) ПРОДУКЦИИ Продукт - Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на демпинг, высокое качество предоставляемых услуг и оперативность обслуживания, а также хорошее техническое состояние автомобилей. Цена - При формировании цены на услуги предприятия за основу будет взята смешанная концепция ценообразования, принятая на рынке: т.е. цена будет формироваться исходя из двух составляющих – затрат, которые несет компания на обслуживание одного автомобиля, и цен конкурентов. Наценка будет составлять от ... до ...% Сбыт – Создаваемые в рамках проекта услуги планируется реализовывать посредством прямых каналов товародвижения. Продвижение – Глав…
  • Бизнес-план Производство мебели на новых производственных площадях
    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................... 4 2 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ......................................................................................................... 5 2.1 Основные предположения к расчетам ............................................................................ 5 2.2 Исходные показатели по проекту .................................................................................... 5 2.2.1 Налоговое окружение ................................................................................................ 5 2.2.2 Номенклатура и цены ................................................................................................ 6 2.2.3 План продаж ............................................................................................................... 6 2.2.4 Прямые издержки ...................................................................................................... 6 2.2.5 Постоянные издержки ............................................................................................... 7 2.2.6 Численность персонала и заработная плата ............................................................ 8 2.2.7 Капитальные и первоначальные затраты ..................…
  • ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН САЛОНА КРАСОТЫ
    К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 1. Описание рассматриваемого рынка 2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 3. План сбыта 4. Производственная часть 5. Организационная структура предприятия 6. Финансовый план 7. Нормативная база Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). СУТЬ ПРОЕКТА Создание салона красоты площадью 150 кв.м. Время работы – с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, в субботу и воскресение с 10:00 до 19:00. Выходные - только праздничные дни, без перерыва на обед. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочная цель: оказание услуг населению, выход и закрепление на рынке салонов красоты, получение стабильной прибыли. Долгосрочная цель: расширение спектра предоставляемых услуг, развитие сети одноименных салонов красоты. РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА Расчетный срок проекта – … года. РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) ПРОДУКЦИИ Продукт - Удачно расположенный салон красоты со стандартным набором услуг и элементами уникального позиционирования в отличие от конкурентов. Предоставление потребителям широкого набора услуг «и…
Навигация по разделу
  • Все отрасли